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通知公告

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算

来源: 发布时间:2019-08-08 09:11 浏览次数: 【字体:


中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党大理白族自治州委员会机构编制

办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规;拟定全州机构编制综合性政策措施和地方性法规、政府规章草案;研究拟定我州行政管理体制、政府职能转变和机构改革、事业单位管理体制以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施;统一管理全州各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕州委、州人民政府的中心工作和重大决策部署,研究经济社会发展中的体制机制问题,及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议;组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全州行政管理体制、政府职能转变和机构改革的总体方案;审核州级机关各部门和县市政府职能转变和机构改革方案;指导、协调州以下行政管理体制、政府职能转变和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订全州事业单位行政管理体制和机构改革的总体方案;审核州属和县市事业单位机构改革方案;分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给,提出创新公共服务的政策建议;指导、协调州以下各级事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.拟订全州乡镇行政管理体制和机构改革的总体方案;审核各县市的乡镇机构改革方案;指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

6.负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制;提出各级行政编制总量分配及调整的建议;拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案;负责州级机关、事业单位处级、科级领导职数使用的前置审核和补充人员招考计划、调配计划、政策性安置计划人员编制的前置审核。

7.审核州委、州人民政府各部门的职能配置与调整,协调州委、州人民政府各部门之间以及各部门与县市之间的职责分工;负责各级各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

8.审核州人大及其常务委员会、州政协机关,州中级人民法院、州人民检察院机关,州级各民主党派机关,州级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

9.审核州委、州人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数;审核县市党委、政府工作部门和其他科级以上机构(含事业单位)的设置与调整。

10.审核州属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作,依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导、监督全州县市事业单位登记管理工作。

12.负责全州机构编制基础数据库和信息化建设,承担机构编制统计工作和实名制管理工作;负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

13.负责全州各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作;会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.牵头负责行政审批制度改革,协调州级各级部门做好行政审批事项的接管放,督促行政审批规范运行。

15.负责推行权力清单,责任清单制度工作,对州级政府部门权力清单、责任清单进行审核。

16.负责对党政群部门及事业单位网站标识和挂标的审核办理。

17.指导州级机关部门实施社会组织培育及政府购买服务工作。

18.承担大理州机构编制委员会的日常工作。

19.承办州委、州人民政府和州机构编制委员会交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.党政机构改革基本完成。全州党政机构改革在州委的坚强领导下,提高政治站位,把深化党政机构改革作为首要政治任务扛在肩上,坚持高位推进,坚决对标中央,把党中央对地方机构改革的总要求贯穿始终,全面贯彻先立后破、不立不破的总原则,精心谋划,周密组织,严格落实机构改革各项要求,坚持全州“一盘棋”,加大统的力度、明确改的章法、做好人的工作,州、县市深化党政机构改革领导小组办公室高效运转,机构编制部门全力以赴,不折不扣贯彻落实中央和省、州党委对机构改革的决策部署,实行挂图作战,明确目标责任,聚焦工作重点,做到攻坚克难抓推进、担当作为促落实,建立健全了党对重大工作的统一领导体制机制,合理设置和配置各层级机构及其职能,州县机构改革整体联动、压茬推进,有力有序高效推进党政群、人大、政协、事业单位改革和乡镇机构改革,机构组建、职能划转、领导班子就位、人员转隶、集中挂牌和办公全部按时完成,州、县市严控机构限额和编制总量不突破,设置的内设机构数和核定的领导职数、编制数,较改革前均实现减少,有力推进了部门内部职责和业务的有效整合,“1+12”的改革效果初步显现,逐步构建起系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

2.“放管服”改革持续深入推进。一是全面推行清单管理制度。以权责清单、行政许可事项目录清单等“十张清单”规范权力运行,最大限度优化营商环境、降低制度性交易成本。二是深入推进审批服务标准化。在全省首家公布“直接受理”、“马上办”、“最多跑一次事项”“三张清单”。首次将“放管服”改革纳入全州年度综合考评指标体系。三是全面推开“证照分离”改革。圆满完成大理经济技术开发区“证照分离”改革试点,有力破解了“办照容易办证难”“准入不准营”等突出问题。

3.事业单位分类改革稳妥持续推进。一是积极推进从事生产经营活动事业单位改革。报请州委、州政府印发了《大理州从事生产经营活动事业单位改革工作方案》。全州经营类事业单位改革工作会议召开后,及时制定改革工作流程图和事业单位改革方案模板,各涉改单位按要求积极拟订上报了改革方案。二是有序推进行使行政职能事业单位改革。按照“能转职能的不转机构、确需转机构的实行综合设置”的原则,全面彻底清理事业单位行政职能,在全省统一部署要求下,与全州党政机构改革统筹推进。三是加强和规范事业单位登记管理工作。圆满完成事业单位法人2017年度报告工作,开展了事业单位法人公示信息抽查,事业单位登记管理和机关群团赋码工作不断规范。

4.重点领域改革探索取得新突破。一是调整优化洱海管理体制机制。报请州委、州政府审定印发了《关于调整优化洱海管理体制机制的方案》和《关于调整优化大理州洱海管理机构设置有关机构编制事项的意见》,理顺了苍山洱海管护机构设置。二是调整理顺大理经济技术开发区管理体制。认真贯彻落实州委、州政府领导指示精神,会同州委组织部、州政府办拟订并报请州委、州政府审定印发了《关于理顺大理经济技术开发区体制机制的决定》和《大理经济技术开发区管理委员会主要职责机构设置和人员编制方案》。三是深入推进基层市场监管综合联动执法改革。指导各县市加强基层市场监管综合联动执法制度建设,健全完善了联席会议制度、执法工作制度等基层市场监管片区化综合联动执法运行保障制度。四是基层社会组织试点工作有效开展。弥渡县、南涧县试点工作扎实有序推进,建立了组织架构,健全完善了工作机制,社会组织在助力脱贫攻坚、助推乡村振兴等方面的成效逐步显现。五是积极做好群团、纪检监察、巡察体制改革工作。调整优化了团委、妇联、总工会等群团机构内设机构,完成了纪委监委内设机构、主要职责和人员编制方案的报批工作,深化了巡察制度改革,协助州公安局印发了《关于贯彻落实云南省公安机关警务辅助人员管理办法的实施意见》。

5.机构编制科学规范管理水平不断提高。一是按照《2018年度机构编制督查工作要点部署》要求,围绕重点领域改革、事业单位分类改革等内容,开展了联合督查和专项督查,推动各项工作的有效落实。二是深入开展超职数配备干部问题整治工作,不断巩固专项整治成果,切实维护了“三定”规定的严肃性和权威性。三是认真开展清理整治党政机关部门办企业,按照政企分开要求,彻底“斩断”党政机关部门与所办(所属)企业的隶属关系,实现党政机关部门在职能、人员、资产和组织关系等方面与所办(所属)企业彻底“脱钩”。四是积极推进机构编制信息化建设,完成了机构编制网站升级改版,实现了机构编制电子政务视频会议系统与中编办和省委编办的成功对接,涉密电子文件传输系统完成安装并投入使用。机构编制实名制网络平台作用得到有效发挥,网上名称管理工作扎实开展。

6.部门自身建设进一步加强。一是思想政治建设不断强化。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,以党支部规范化达标创建为抓手的党建工作扎实开展,积极推行“党建+”工作模式,实现了党风廉政建设、党的建设和机构编制管理工作的有机融合、相互促进。二是能力建设深入开展。举办了道德讲堂5期,组织开展了全州机构编制系统综合能力素质提升培训班1期,安排832人次赴省外拓展培训,干部视野和综合素质明显提升。文明单位创建成效明显,树立了机构编制部门良好形象。调研成果丰硕,形成了31篇高质量调研报告。三是其他服务工作有序开展。脱贫攻坚各项帮扶举措有效落实,“河长制”和“三清洁”工作扎实开展,人大代表建议和政协委员提案得到及时答复办理,办文办会、机要保密等工作顺利开展,机关工作高效有序运转。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2018年末实有人员编制36人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员2人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2018年度收入合计663.35万元。其中:财政拨款收入663.35万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加53.34万元,增幅8.75%,变动的主要原因是调整工资标准,提高人员工资福利。

二、支出决算情况说明

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2018年度支出合计667.89万元。其中:基本支出603.35万元,占总支出的90.34%;项目支出64.54万元,占总支出的9.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加64.23万元, 增幅10.64%,变动的主要原因是调整工资标准,提高人员工资福利支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出603.35万元。与上年对比支出增加71.00万元, 增幅13.34%,变动的主要原因是人员工资福利提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.43%。人均基本支出20.11万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出64.54万元。与上年对比支出减少6.78万元, 减幅9.51%,变动的主要原因是精减项目支出、压缩经费开支。具体项目开支情况:一是机构编制改革项目经费支出40.00万元;二是电子政务中心机构编制电子政务和信息化建设项目经费支出15.00万元;三是州本级党政机关、事业单位网上名称管理中文域名运行项目经费支出1.50万元;四是市场监督管理综合联动执法改革试点及推广经费支出5.42万元;五是国有林场改革工作经费支出2.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出665.27万元,占本年支出合计的99.61%。与上年对比支出增加61.66万元, 增幅10.22%,变动的主要原因是提高人员工资福利。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出580.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.32%。主要用于工资福利支出507.43万元、商品和服务支出69.78万元、对个人和家庭的补助支出0.16万元、资本性支出(办公设备购置)3.55万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出53.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出24.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出5.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于按房改政策规定,向符合条件的职工发放用于购买住房补贴支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.90万元,支出决算为1.46万元,完成预算的12.29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元,完成预算的14.45%;公务接待费支出决算为0.68万元,完成预算的10.47%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,提倡厉行节约,加强经费支出预算控制。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5.34万元,下降78.53%。其中:因公出国(境)费支出决算与去年持平为0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.66万元,下降77.33%;公务接待费支出决算减少2.67万元,下降79.71%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则,减少了公务接待费用及公务用车运行维护费用支出。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.78万元,占53.43%;公务接待费支出0.68万元,占46.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.78万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障完成机构改革、事业单位分类改革、行政审批制度改革、机构编制核查、日常因公出差等相关工作范围所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元。其中:

国内接待费支出0.68万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人次101人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机构编制系统内外、上下级间的工作联系、业务交流学习、调研、检查指导等工作所产生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门2018年机关运行经费支出38.77万元,与上年对比增加3.09万元,主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要反映单位办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室部门资产总额154.85万元,其中,流动资产7.90万元,固定资产146.95万元,(减)累计折旧及减值准备0.00万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,(减)累计摊销0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少11.25万元,其中固定资产减少0.69万元。报废报损资产数量15项,账面原值4.25万元。

国有资产占有使用情况表

 单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

154.85

7.90

146.95

0.00

38.87

0.00

108.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3.55万元,其中:政府采购货物支出3.55万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门主要重点支出项目的绩效评价结果。

1.紧紧围绕经济发展大局,深化改革,创新管理,履职尽责,巩固控编减编工作成果,继续严控编制总量,把好党政群机关实有人员入口关。

2.持续深入推进“放管服”改革,加快推进“双随机、一公开”监管工作,建立“一单两库”并实行动态管理,完善“双随机”抽查机制,逐步实现由事前审批向事中事后监管转变,真正实现“放管结合”。

3.完成年度内事业单位登记管理及事业单位分类改革。

4.不断深化行政管理体制和重点领域改革。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重点事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用:填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费:填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置:填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

 

链接:

中国共产党大理白族自治州委员会机构编制办公室表20190807034558720(1).xls